溆浦县观音阁镇人民政府2022年度部门决算公开

发布时间: 2023-10-23 16:03 信息来源:溆浦县观音阁镇

2022年度

观音阁镇人民政府

部门决算

目录

第一部分观音阁镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

观音阁镇人民政府

单位概况

一、部门职责

溆浦县观音阁镇人民政府的职能是:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(7)、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(8)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(9)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(10)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(11)、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。观音阁镇人民政府单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

(二)决算单位构成。观音阁镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:溆浦县观音阁镇人民政府单位本级以及溆浦县观音阁镇财政所

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,744.56

一、一般公共服务支出

32

985.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

18.68

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

51.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

13.91

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

194.86

9

九、卫生健康支出

40

52.59

10

十、节能环保支出

41

2.00

11

十一、城乡社区支出

42

45.04

12

十二、农林水支出

43

1,149.24

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

4.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

44.76

19

十九、住房保障支出

50

34.68

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

184.44

23

二十三、其他支出

54

1.68

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,763.24

本年支出合计

58

2,763.24

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

2,763.24

总计

62

2,763.24

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,763.24

2,763.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

985.04

985.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

931.78

931.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

850.92

850.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

37.34

37.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

41.84

41.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

19.88

19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

39.70

39.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.86

194.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

72.89

72.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

70.29

70.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.18

14.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

14.18

14.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.59

52.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

17.51

17.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

21.53

21.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,149.24

1,149.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

118.07

118.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

102.87

102.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

112.13

112.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

112.13

112.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

361.50

361.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

166.28

166.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

145.23

145.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

525.47

525.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

516.47

516.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

184.44

184.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

66.08

66.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

66.08

66.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240202

  一般行政管理事务

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,763.24

1,837.15

926.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

985.04

922.81

62.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

931.78

894.44

37.34

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

850.92

850.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

37.34

0.00

37.34

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

41.84

21.96

19.88

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

19.88

0.00

19.88

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

51.00

11.30

39.70

0.00

0.00

0.00

20402

公安

51.00

11.30

39.70

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

39.70

0.00

39.70

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.91

13.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.86

188.36

6.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.52

70.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

72.89

72.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

70.29

70.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.18

14.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

14.18

14.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.59

52.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

45.04

1.00

44.04

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

17.51

0.00

17.51

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

17.51

0.00

17.51

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

21.53

0.00

21.53

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

21.53

0.00

21.53

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,149.24

563.74

585.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

118.07

15.21

102.87

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

102.87

0.00

102.87

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

29.06

29.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

112.13

0.00

112.13

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

112.13

0.00

112.13

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

361.50

0.00

361.50

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

166.28

0.00

166.28

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

145.23

0.00

145.23

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

525.47

516.47

9.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

516.47

516.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

44.76

44.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

184.44

0.00

184.44

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

66.08

0.00

66.08

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

66.08

0.00

66.08

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

5.36

0.00

5.36

0.00

0.00

0.00

2240202

  一般行政管理事务

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.68

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,744.56

一、一般公共服务支出

33

985.04

985.04

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

18.68

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

51.00

51.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

13.91

13.91

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

194.86

182.86

12.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

52.59

52.59

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

2.00

2.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

45.04

40.04

5.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,149.24

1,149.24

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

4.00

4.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

44.76

44.76

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

34.68

34.68

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

184.44

184.44

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

1.68

0.00

1.68

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,763.24

本年支出合计

59

2,763.24

2,744.56

18.68

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2,763.24

总计

64

2,763.24

2,744.56

18.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,744.56

1,830.15

914.41

201

一般公共服务支出

985.04

922.81

62.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

931.78

894.44

37.34

2010301

  行政运行

850.92

850.92

0.00

2010302

  一般行政管理事务

37.34

0.00

37.34

2010308

  信访事务

3.00

3.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.51

40.51

0.00

20105

统计信息事务

2.00

2.00

0.00

2010507

  专项普查活动

2.00

2.00

0.00

20106

财政事务

41.84

21.96

19.88

2010601

  行政运行

18.19

18.19

0.00

2010602

  一般行政管理事务

19.88

0.00

19.88

2010605

  财政国库业务

1.77

1.77

0.00

2010699

  其他财政事务支出

2.00

2.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.20

3.20

0.00

2011101

  行政运行

3.20

3.20

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

2013602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

20199

其他一般公共服务支出

1.21

1.21

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

1.21

1.21

0.00

204

公共安全支出

51.00

11.30

39.70

20402

公安

51.00

11.30

39.70

2040202

  一般行政管理事务

39.70

0.00

39.70

2040299

  其他公安支出

11.30

11.30

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.91

13.91

0.00

20701

文化和旅游

8.50

8.50

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

8.50

8.50

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.41

5.41

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.41

5.41

0.00

208

社会保障和就业支出

182.86

181.36

1.50

20805

行政事业单位养老支出

70.52

70.52

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.52

70.52

0.00

20808

抚恤

72.89

72.89

0.00

2080801

  死亡抚恤

70.29

70.29

0.00

2080899

  其他优抚支出

2.60

2.60

0.00

20809

退役安置

0.12

0.12

0.00

2080901

  退役士兵安置

0.12

0.12

0.00

20810

社会福利

14.18

14.18

0.00

2081002

  老年福利

14.18

14.18

0.00

20821

特困人员救助供养

15.47

15.47

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

15.47

15.47

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.50

0.00

1.50

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1.50

0.00

1.50

20828

退役军人管理事务

3.18

3.18

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.18

3.18

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

210

卫生健康支出

52.59

52.59

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.20

0.20

0.00

2100101

  行政运行

0.20

0.20

0.00

21004

公共卫生

14.44

14.44

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.32

5.32

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

9.12

9.12

0.00

21007

计划生育事务

0.90

0.90

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.90

0.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.04

37.04

0.00

2101101

  行政单位医疗

37.04

37.04

0.00

211

节能环保支出

2.00

0.00

2.00

21104

自然生态保护

2.00

0.00

2.00

2110402

  农村环境保护

2.00

0.00

2.00

212

城乡社区支出

40.04

1.00

39.04

21201

城乡社区管理事务

1.00

1.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

17.51

0.00

17.51

2120303

  小城镇基础设施建设

17.51

0.00

17.51

21205

城乡社区环境卫生

21.53

0.00

21.53

2120501

  城乡社区环境卫生

21.53

0.00

21.53

213

农林水支出

1,149.24

563.74

585.50

21301

农业农村

118.07

15.21

102.87

2130126

  农村社会事业

15.21

15.21

0.00

2130199

  其他农业农村支出

102.87

0.00

102.87

21302

林业和草原

29.06

29.06

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

29.06

29.06

0.00

21303

水利

112.13

0.00

112.13

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

112.13

0.00

112.13

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

361.50

0.00

361.50

2130504

  农村基础设施建设

166.28

0.00

166.28

2130505

  生产发展

50.00

0.00

50.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

145.23

0.00

145.23

21307

农村综合改革

525.47

516.47

9.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

9.00

0.00

9.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

516.47

516.47

0.00

21399

其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

3.00

3.00

0.00

216

商业服务业等支出

4.00

4.00

0.00

21602

商业流通事务

4.00

4.00

0.00

2160201

  行政运行

4.00

4.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

44.76

44.76

0.00

22001

自然资源事务

44.76

44.76

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

44.76

44.76

0.00

221

住房保障支出

34.68

34.68

0.00

22102

住房改革支出

34.68

34.68

0.00

2210201

  住房公积金

34.68

34.68

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

184.44

0.00

184.44

22401

应急管理事务

66.08

0.00

66.08

2240199

  其他应急管理支出

66.08

0.00

66.08

22402

消防救援事务

5.36

0.00

5.36

2240202

  一般行政管理事务

1.86

0.00

1.86

2240204

  消防应急救援

3.50

0.00

3.50

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

113.00

0.00

113.00

2240703

  自然灾害救灾补助

103.00

0.00

103.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

780.01

302

商品和服务支出

396.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

263.27

30201

  办公费

185.32

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

139.79

30202

  印刷费

11.68

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

123.14

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

7.07

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

102.44

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.52

30206

  电费

2.68

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

37.04

30208

  取暖费

0.26

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.05

30211

  差旅费

21.85

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

34.68

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

8.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

653.19

30215

  会议费

5.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.80

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

70.29

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

14.18

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

15.47

30226

  劳务费

26.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

33.25

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

553.25

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

92.11

人员经费合计

1,433.20

公用经费合计

396.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

18.68

18.68

7.00

11.68

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

12.00

12.00

7.00

5.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

0.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

229

其他支出

0.00

1.68

1.68

0.00

1.68

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.68

1.68

0.00

1.68

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.68

0.68

0.00

0.68

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:溆浦县观音阁镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.80

0.00

3.00

0.00

3.00

3.80

6.80

0.00

3.00

0.00

3.00

3.80

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2763.24万元。与上年相比,增加54.94万元,增长(减少)2%,主要是因为项目资金的增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2763.24万元,其中:财政拨款收入2763.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2763.24万元,其中:基本支出1837.15万元,占66%;项目支出926.09万元,占34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2763.24万元,与上年相比,增加54.94万元,增长(减少)2%,主要是因为项目资金的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2763.24万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加54.94万元,增长(减少)2%,主要是因为项目资金的增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2763.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出985.04万元,占35%;公共安全(类)支出51万元,占2%文化旅游体育与传媒(类)支出13.91万元,占1%;社会保障和就业(类)支出194.86万元,占7%;卫生健康(类)支出52.59万元,占2%;节能环保(类)支出2万元,占1%;城乡社区(类)支出45.04万元,占1%;农林水(类)支出1149.24万元,占41%;商业服务业(类)支出4万元,占1%;自然资源海洋气象(类)支出44.76万元,占1%;住房保障(类)支出34.68万元,占1%;灾害防治及应急管理(类)支出184.44万元,占6%;其他(类)支出1.68万元,占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为805.71万元,支出决算数为2763.24万元,完成年初预算的343%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。

年初预算为657.46万元,支出决算为985.04万元,完成年初预算的150%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为51万元,完成年初预算的5100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的1391%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关失业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为78.3万元,支出决算为194.86万元,完成年初预算的249%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)。

年初预算为38.36万元,支出决算为52.59万元,完成年初预算的137%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的200%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

7、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为45.04万元,完成年初预算的4504%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1149.24万元,完成年初预算的114924%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

9、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的400%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

10、自然资源海洋气象气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为44.76万元,完成年初预算的4476%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为31.59万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的110%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

12、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为184.44万元,完成年初预算的18444%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

13、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的168%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:预算调整

………(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1830.15万元,其中:人员经费1433.2万元,占基本支出的78%,主要包括基本工资263.27万元、津贴补贴139.8万元、奖金123.14万元、伙食补助费7.07万元、绩效工资102.44、机关事业单位基本养老保险费70.52万元、职工基本医疗保险缴费37.04万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金34.68万元、抚恤金70.29万元、生活补助14.18万元、救济费15.47、其他对个人和家庭的补助553.25万元;公用经费396.95万元,占基本支出的22%,主要包括办公费185.32万元、印刷费11.68万元、电费2.68万元、取暖费0.26万元、差旅费21.85万元、维修(护)费8.5万元、会议费5.5万元、培训费3万元、公务接待费3.8万元、劳务费26万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用33.25万元、其他商品和服务支出92.11万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为6.8万元,完成预算的54%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为3.8万元,完成预算的109%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是上年支出与本年结算,与上年相比减少(增加)0.3万元,减少(增长)0.09%,减少(增长)的主要原因是上年支出与本年结算。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为8.9万元,支出决算为3万元,完成预算的33%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是三公经费缩减,开支减少,与上年相比减少(增加)5.9万元,减少(增长)66%,减少(增长)的主要原因是三公经费缩减,开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.8万元,占56%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元,占44%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:

……(活动名称)支出0万元,主要用于………(活动内容)

……(可根据实际情况进行增减)

2、公务接待费支出决算为3.8万元,全年共接待来访团组2个、来宾372人次(精确到个位数),主要是村干部来政府办理公事及上级来人办事(活动内容)发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车0……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费3万元,主要是公务用车维修和油费支出,截至2022年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入18.68万元;年初结转和结余0万元;支出18.68万元,其中基本支出7万元,项目支出11.68万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。

年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出396.95万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加239.73 万元,增长(降低)1.52%。主要原因是:扶贫支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.5万元,用于召开乡村振兴、森林防火、防汛、综合治理等会议,人数4700人,内容为布置安排政府各项工作要求;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于各村开展日常工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

按照县委、县政府的统一部署,观音阁镇团结带领全镇党员干部群众,细化任务,落实责任,推动各项工作较好发展。现将2021年工作总结及2022年工作打算报告如下:

一、基本支出

本单位2022年基本支出1837.15万元, 按部门经济分类分为工资福利支出780.01万元、商品和服务支出396.95万元、对个人和家庭的补助660.19万元。其中人员经费为1440.2万元,公用经费为396.95万元。

人员经费由基本工资263.27万元、津贴补贴139.79万元、奖金123.14万元、伙食补助7.07万元、绩效工资102.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.52万元、职工基本医疗保险缴费37.05万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金34.68万元、抚恤金70.29万元、生活补助14.18万元、其他对个人和家庭的补助560.25万元、救济费15.47万元构成,主要用于机关事业单位工作人员的工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金,抚恤金、农村救济对象、遗属等对个人和家庭的补助等。

公用经费由办公费185.32万元、印刷费11.68万元、电费2.68万元、取暖费0.26万元、差旅费21.85万元、维修费8.5万元、会议费5.5万元、培训费3万元、公务接待费3.8万元、劳务费26万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费33.25万元、其他商品和服务支出92.11万元、主要用于机关事业单位运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费等,日常公用经费严格按照厉行节约办的要求执行,严格执行日常公用经费压减开支。

本单位“三公经费”中“公务接待费”为3.8万元、“公务用车运行维护及购置费”为3万元,无“因公出国(境)费”。其中“公务接待费”主要用于村级集体经济组织干部到镇里办事的招待支出,接待600余批次,1880人次,我镇坚持厉行节约原则、严格执行各级严控“公务接待”文件精神,结合实际情况,杜绝违规接待、烂支、超支;“公务用车运行维护及购置费”全部来源于公车运行维护费,主要指公车加油费、维修费、保险费,没有购置费,公车保有量2台,已运行20多万公里,接近报废状态,运行维护费较高。

二、项目支出

本单位2022年项目支出926.09万元,全部为财政资金,主要用于基础设施建设、维修维护等项目支出。按支出经济分类为商品和服务支出299.57万元、对个人和家庭的补助支出10.5万元、资本性支出616.02万元;按支出功能分类为一般公共服务支出47.02万元、城乡社区支出103.69万元、农林水支出731.19万元、一般公共服务支出62.23万元、公共安全支出39.7万元、社会保障和就业支出6.5万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出44.04万元、农林水支出585.5万元、灾害防治及应急管理支出184.44万元、其他支出1.68万元。专款专用,用于扶贫的项目资金,每笔项目资金的使用都进行了绩效评价,达到了预期的绩效目标,项目支出严格按照《溆浦县涉农整合资金使用和管理办法》等文件要求执行,建立了专项资金台账及专账。

三、部门专项组织实施情况

对于金额达到一定数额的项目,我镇均按照要求开展了项目招投标,委托中标单位实施,进行第三方评估结算,绝大部分项目能够按规定落实使用资金,按规定完成项目,资金使用程序较规范;项目单位能够遵循合法合规的程序,完成项目立项申请内容的组织实施,并能按规定时间完成和验收,调整情况较少;对于专项资金我们严格遵循专项资金管理制度,对每一个项目、每一个专项支出实行专人负责,专账管理,严把质量、验收、结算关,实行事前勘察、事中监督,事后跟踪,从每一个环节确保每一分专项财政资金落到实处,取得良好的效用。

四、资产管理情况

2022年我镇固定资产原值554.6万元,较上年增加了6.64万元,增加部分主要来源于购置新的固定资产。其构成主要包括房屋、车辆、空调、打印机、办公桌椅、文件柜等。利用固定资产动态管理系统对于我镇的固定资产分类造册、赋码编号、实行分类别分部门落实到人,从而确保固定资产不流失,做到账账相符、账实相符,资产不漏登,价值不虚报。

五、部门整体支出绩效情况

    一、2022年工作开展情况

1.全面提升党建工作水平

一是认真做好“三会一课”。全镇42个党支部均按照要求开展“三会一课”并做好会议记录。截至12月,全镇42个支部共开展组织生活会42次、党员大会168次、专题党课126次、主题党日活动504次。二是严格开展民主评议党员年初共有党员1493名,其中评为优秀等次党员163名,合格等次党员1307名,基本合格等次党员3名,不合格等次1名,不定等次19名。其中基本合格、不合格等次党员均已限期改正。三是严把发展党员入口关。按照发展党员要求,加大对35岁以下青年农民党员的发展力度,并严格把好发展党员入口关,进行多部门联审;2022年全镇确定入党积极分子19人、确定发展对象17人、吸收预备党员15人、预备党员转正14人。四是积极开展“我为群众办实事”。结合五个到户以及“党建+微网格”工作,认真开展入户走访、民情会商,运用“四方会诊、三级化解”机制集中解决群众问题。截至11底,上门走访56243次、微信电话联系49278次、收集问题263个、解决问题201个、调解矛盾纠纷126次。

2.坚决筑牢党风廉政红线

一是充实村级监督力量。配齐村纪检员19名,村(居)务监督委员会成员59名,推选出村级廉情监督员43名,协助村党组织书记重点抓好“两委”班子成员和全体党员的党风廉政建设。二是持续推进“清廉观音阁”建设。成立以联镇领导为顾问,镇主要领导为组长的工作专班,制定了《观音阁镇关于“清廉乡镇”创建实施方案》,以创建观音阁村、覃村村、木溪村、莲花台村为示范村的契机,以点带面推动全镇清廉创建。同时,镇党委书记与班子成员、村(社区)书记、各部门负责人等就清廉建设进行谈心谈话42人次,确保清廉溆浦建设的各项决策部署在观音阁落地见效。三是开展纠治“四风”工作。认真组织学习中央八项规定精神各项纪律要求,并成立暗访督查组对政府干部职工、辖区部门进行明察暗访,对辖区内站所、村(社区)及餐饮企业开展纠“四风”专项督查,严肃查处违规吃喝问题,发布进一步严明纪律作风的工作提示,防止“四风”问题蔓延。四是开展日常监督。进一步贯彻落实上级重大决策部署,抗牢监督责任,结合我镇实际,建立日常监督检查机制。做好“四风”专项监督,紧盯节假日易发高发节点,做好工作日常态化监督,用好暗访利剑。聚焦疫情防控、森林防火、房屋建筑排查、防汛抗灾等重点领域,压紧压实监督责任,落细落实问题整改,切实发挥监督执纪作用,确保工作质效。今年以来,镇纪委开展监督检查40余次,发布内部通报7期,发现问题65个,批评教育和帮助处理28人。五是推动案件办理再提质。今年以来,共办理问题线索11件,其中办结5件,批评教育帮助和处理8人,其中党内严重警告3人,党内警告1人,谈话提醒3人,批评教育1人。积极开展信访工作,根据上级有关部署要求,结合纪检信访工作条例,认真做好群众来访信访工作,对业务内信访件及时开展问题核查处理,对业务外地做好解释说明。今年来,共受理纪检信访3件,其中上级交办2件,本级受理1件,目前办结1件。我镇省纪委包案、市纪委包案的2起信访积案均有效化解,满意率100%。

3.全力推进乡村振兴发展

一是巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。成立观音阁镇乡村振兴工作农村工作领导小组。多次开会培训,确保所有干部熟悉业务、知晓政策,更好地开展工作、服务群众。制定工作人员绩效考核制度,不定期督查督办,将督查结果纳入绩效考核,与年终评先评优直接挂钩,做到奖优罚劣。今年到目前为止,我镇已开展7次动态识别,共纳入监测对象64户184人,结对帮扶和结对联系269人每月入户走访一次,针对存在的短板问题会商研讨,精准制定帮扶措施,及时讨论解决到位。健全监测体系,确保监测实效。全镇94户风险未消除监测对象严格按照上级要求均安排结对帮扶人进行帮扶,县直机关单位安排结对帮扶干部71人帮扶风险未消除监测户,原则上1人1户,多则1人2户,共结对风险未消除监测户81户,乡镇党政领导班子成员结对帮扶风险未消除监测户13户。脱贫户、风险已消除监测对象安排乡镇、村支两委干部、驻村工作队共187人,1人最多结对联系8户,工作队最多结对联系10户。

二是加强人居环境整治。按照农村人居环境整治“十大行动”的要求,通过示范村创建、“百日攻坚”行动、“红黑榜”评比、院落屋场会等方式,从农村厕所治理、生活污水治理、废弃杂物拆除、室内“八整洁”等多方面发力,督促指导村居完善人居环境工作长效机制,加强农村人居环境整治提升的宣传力度,组织开展每周五大清扫活动,组织各村居开展交叉互检,全方位有效改善了农村人居环境,提升了农村人居环境质量,顺利完成市督办村川水村摘帽工作。今年以来,全镇共完成固定宣传标语和墙画共计136处,拆除农村废旧杂屋90栋,实施危房改造16户,完成改厕56座,治理农村生活污水55处,整治裸露泥土20余处,畜禽养殖“归圈”整村推进试点3个,村庄梳理式改造20余处,创建美丽村庄1个,美丽院落6个,美丽庭院60个。

4.重点聚焦农业农村工作

一是严格落实全年粮食生产任务。成立粮食生产工作领导小组,制定粮食生产工作方案,确保全镇2022年粮食播种面积稳定在4.7万亩,粮食产量共2.3万吨,其中水稻产量1.87万吨,旱粮产量0.43万吨。全力落实“两稳、两扩、两提、两促”工作要求,全面完成上级各项任务指标,获2022年全县粮食生产先进乡镇。完成耕地抛荒整治650.26亩,完成耕地“非粮化”排查2009.74亩,整治“非粮化”恢复耕地30亩。全力推动“两稳、两扩、两提、两促”要求落实,获2022县级粮食生产先进单位。二是全力推进耕地抛荒整治。在全镇范围内积极宣传耕地抛荒整治工作,通过横幅、标语、宣传单、广播、民情恳谈会等多种方式,将耕地抛荒整治的重要意义传达到院落、户头。开展拉网式、台账式排查清理,对排查清理发现的耕地抛荒现象,逐一建立问题台账制定整改方案,全镇2022年共完成耕地抛荒整治650.26亩,已全面完成耕地抛荒清零工作。三是积极做好防汛备汛工作。辖区共有中型水库1座(金家洞水库),小二型水库5座,骨干山塘24座,地质灾害点9处,汛前认真做好隐患排查工作,及时消除安全隐患,严格执行24小时领导带班值班制度。镇村两级补强应急抢险队力量,配齐应急物资救灾,完善防汛度汛应急预案,今年4月份以院落为单位全面开展防汛应急避险演练,全镇共开展51次演练,做到院落全覆盖。四是深入开展“林长制”及森林防灭火工作。建立“一长四员”网格化制度,镇村两级林长、监管员、执法员、护林员、科技员共150人积极履职,扎实开展法律宣传、巡山护林、野外用火管控、有害生物防治等工作。成立镇级森林防灭火应急队共50人,各村成立应急小分队不少于30人,通过流动宣传车、村村响、标语、横幅、“敲门行动”、“敲锣行动”等多种宣传方式提高群众防火意识,早中午定时播放森林防火宣传音频1.2万次,出动流动宣传车20辆,入户发放宣传资料3万余份。在进山入口设置防火关卡68个,在各重点山头设置瞭望塔42个,确保野外用火行为“早制止、早发现”。全面开展森林火灾隐患大排查大整改,共消除火灾隐患12处。同时,加强巡查执法,全镇共开展督查执法320余次,对野外用火进行劝解80余次,处罚30余人次。五是持续推进“河长制”工作。大力宣传“河长制”工作,利用赶集日发放河长制宣传资料6000余份,每月定期组织民间河长、“河小青”、志愿者服务队开展河道清理、政策宣传、护河行动等活动,并将“爱河护河”列入各村村规民约,增强了群众爱护河流、保护水源的责任感。镇村两级河长积极履职,定期开展巡河,共发现河道“四乱”、河湖管理、流域生态破坏等11处问题,以及上级河长交办的5处问题,限时完成了整改。持续加强基层河湖管理队伍建设,强化部门协同配合,不断提高了河湖管理能力和水平,2022年获全县“河长制”工作先进单位。是严格农村宅基地审批和巡查。建立农村宅基地建房联审联办制度,定期召开部门联合会审,2022年全镇共完成旧屋翻新审批手续243户,新建房屋审批手续6户。加强农村建房动态巡查,由镇农业综合服务中心、镇自然资源所、镇综合执法大队部门人员组成动态巡查队,定期或不定期开展巡查,全面杜绝了乱占耕地建房、未批先建、批多建少、批东占西等乱象。

5.全面维护社会安全稳定

一是安全生产抓严抓实。每季度召开一次安全生产例会,狠抓宣传,强化安全责任落实,严格落实市县安全生产大检查和“打非治违”各项工作措施,组织力量对辖区内矿山、企业、烟花爆竹、燃气、交通等各行业进行了拉网式的安全生产大检查,共检查废弃煤矿2处、企业3家,烟花爆竹经营专店15家、燃气配送站3家、加油站1家,对查出的每一条隐患都要求记录在案,明确整改责任人、整改措施和整改期限,要求整改责任单位落实好隐患整改和防患措施,及时消除安全隐患。二是应急管理形成合力。全面加强镇应急管理体制机制建设。成立了观音阁镇应急管理委员会(应急指挥部),完善了应急管理体制机制建设,形成了齐抓共管、部门联动的工作格局。强化应急准备,提高森林防灭火工作能力,选出精干力量30人组成四个突击班、两个消防专班,明确职责到人,多次开展灭火行动,全力防止火灾发生。三是做好信访积案化解。信访化解,排摸是关键。对可能引发集体访,特别是进京上访的信访隐患、苗头性事件采取事前排摸,做到每天一排查,不漏一事,不漏一人,不留死角,应排尽排,应查尽查,坚持每天向上级有关部门报告信息。对排查出的各类信访隐患,严格落实五包一制度。四是禁毒工作严抓不放。加大宣传力度,营造浓厚声势。通过向群众散发禁毒宣传资料、在人口集中场所展示禁毒挂图、在主要道路旁树立宣传版面、悬挂禁毒宣传标语、出动宣传车等方式开展形式多样的禁毒宣传。有力推动“6.26”国际禁毒日宣传,不断扩大毒品预防专题宣传教育的覆盖面。先后发放宣传单2300余份,悬挂横幅20多条,展板20余块。加大管控力度,强固工作基础。以落实“清源断流”行动为抓手,认真组织排查在册吸毒人员信息,严格落实帮教管控措施,吸毒人员一人一档做细做真,充分发挥网格化管理功效,有效地加强了对吸毒人员的管控力度,目前全镇毛发检测率已达到80%。

6.扎实抓好民生实事工作

一是扎实开展民政工作。我们经常对标对表,按照文件精神,对城乡困难家庭做到应保尽保,不符合低保条件的应退尽退,今年来共新增低保对象9户24人,清退低保对象14户31人,现有低保407户,689人。全年来共发放低保金213.94万元。全镇共有特困老人263人,其中集中供养71人,分散供养192人。发放特困救助金113.96万元,特困护理费36.53万元。对因灾因病遭遇暂时困难的人员,临时救助381人次,发放临时救助资金30.79万元,慰问困难群众241人次,慰问资金16万元。对32户六十年代精减退职人员发放困难生活补助1.9万元,发放孤儿、事实孤儿生活补助21.05万元。争取慈善“爱心改变命运”2人,救助资金共8000元。发放防寒棉衣170件,毛毯240床、救灾棉被600床,夏装80套,米450袋、油300桶、救灾物资130箱、春秋装190套、春秋鞋190双。积极完善村规民约和幸福基金以及“三个清单”在乡村治理中的实际作用,为乡村振兴提供制度依据。二是全力优化政务服务工作。科学设置服务窗口,树立良好的“窗口”形象。规范工作流程,提高技能水平,增强服务意识,努力做到服务零投诉,确保群众满意度不断提高。全年共办件5018件,其中本级办件数240件,村居办件数4778件。积极完善政务公开机制,创新政务公开新载体、新形式,不断优化“政务一体化平台”。及时督促各村居政务服务操作员在承诺时限内办结审批服务事项,协调解决帮代办服务中遇到的相关问题,引导村干部正确使用“一件事,一次办”微信小程序,真正做到“立即办、马上办、一次办、网上办”,切实增强群众的获得感、幸福感。三是积极应对灾后重建。观音阁镇在“6.03”“6.19”洪灾中受灾严重,受灾后,镇村干部不等不靠,发动群众自力更生,积极开展消毒防疫工作,安排镇卫生院、村卫生室以及镇村干部对辖区范围内受灾区域进行消杀,特别加强水淹公共场所全面消毒灭菌;及时调动工程机械、人员对基础设施进行力所能及的修复;组织农户对受灾农田及时采取补救措施,动员志愿者、友邻亲戚等及时扶苗保产;安排镇村干部再次对全镇可能涉险的房屋进行安全隐患排查。

7.常态化抓好疫情防控

全面加强组织领导、积极动员全民参与,落实联防联控措施、筑牢群防群治防线,众志成城打赢“11·15”疫情防控阻击战,目前辖区内疫情防控形势总体稳定。一是指挥体系运转高效。成立了观音阁镇疫情防控工作指挥部,下设综合协调组、政策法规宣传组、信息报送组、作风纪律监督组、应急处置组、病毒消杀组等7个工作组,明确专班专人专责落实疫情防控工作要求。二是工作机制运行良好。实行集中办公,整合力量,运行高效。健全疫情防控工作机制,强化工作举猎,落实隐患排查、闭环转运、核酸检测、分类管控、劝导报备等工作机制,做到专班专人,人员力量、组织保障到位。三是返乡人员提前报备。严格落实返乡人员提前报备制度,通过微信群发消息、村村响广播、流动宣传车放音频、电话“一对一”联系,不断强化返乡报备制度落实,建立有《观音阁镇疫情防控返乡人员报备情况登记表》,全年外地返乡人员报备率达85.2%,高于全县平均水平。四是强化精准闭环管控。严格落实分类管控措施,密接闭环转运集中隔离点,县外返乡人员居家隔离,重点疫区发生地按照最新文件要求落实健康服务措施,建立有《观音阁镇重点疫情发生地人员摸排情况登记表》《观音阁镇疫情防控返乡人员回溆日报表》《观音阁镇疫情防控落实“五包一”责任台账》。结合工作实际,综合各类报表资料,创新研究制定《观音阁镇疫情防控返乡人员“一表”管控登记台账》,依托在线文档实现信息共享,强化返乡人员精准精细闭环管控。五是落实重点场所常态化措施。辖区内超市、药店、卫生室、快递点等重点场所在采取人员健康监测、清洁消毒、通风换气、个人防护等防控措施前提下进行营业或开放,并建立《观音阁镇疫情防控“重点场所、重点人口”信息排查登记表》,实时掌控防疫情况。

二、主要成效及亮点

1.因地制宜创建粮食生产示范基地。今年我镇落实了万亩溆浦县水稻绿色高质高效创建示范片(文家冲、覃村、川水、青垅),其中在文家冲村、覃村建成两个集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态好的高标准优质稻“一村一品”优质稻生产基地,建“一村一品”优质稻生产基地的村,县里每亩补贴60元种子款,并向县级申请在文家冲村创建1000亩优质稻示范片;在畔坪村创建100亩的大豆玉米带状复合种植示范片,县里给种植大豆玉米带状复合的户每亩补贴150元项目款;两个项目都已完成实施和验收工作,并取得了显著成绩。

2.激发新型经营主体种粮积极性,提高社会化服务水平。召开粮油加工企业和种粮大户座谈会,充分调动企业和种粮大户的积极性,整合适度规模经营补贴、稻谷目标价格补贴、财政预算粮食生产专项资金,大力支持种粮大户和粮油加工企业进行粮食规模化生产、订单化加工、品牌化销售。目前我镇共办理农机购置补贴153户,共170台,受益补贴资金49.578万元。适度规模经营共39户,面积种植0.5万亩,补贴金额为48.2万元。耕地地力保护补贴共11086户,种植面积3.38万亩,补贴金额为344.48万元。一次性补贴共8826户,面积为3.2万亩,补贴金额为80万元。稻谷补贴共8118户,面积为2.7万亩,补贴金额为140万元,受污染耕地严格管控区补贴共260户,面积474.83亩,补贴种子593.54公斤,补贴金额19万元;“稻油”水旱轮作面积2500亩,补贴资金33.8万元;今年全镇水稻制种面积达0.11万亩。在全镇范围内积极宣传惠农政策和推行机械化生产、社会化服务,突出补齐集中育秧、机插秧、病虫害统防统治等短板,减轻农民劳动强度,实现小农民与现代农业的有效衔接,让更多的农民轻松种粮。

3.顺利完成重点村整建提质验收工作。莲花台村、仑斗坪村、川水村因涉毒人员较多,管控不到位,被认定为涉毒重点村,经加强组织领导、知识宣传、人员管控等措施,党组织建设明显改善,禁毒工作成效显著,顺利完成县镇两级整建提质工作验收。

(二)存在的问题及原因分析

1.党组织作用发挥有待加强一些基层党组织的凝聚力、战斗力较弱,无法充分发挥党员模范带头作用,谈“村集体经济发展”色变,谈“人居环境整治”感到无措。

2.产业发展需进一步壮大。全镇现有产业多为基础的种养殖业,没有将种养殖与农产品精深加工相结合,未能形成观音阁特色品牌。

3.人居环境整治需进一步加强。镇村两级缺乏人居环境整治资金,群众参与人居环境治理积极性不高,甚至不配合、抵触情绪很高,镇村两级治理人居环境标准不高,全镇环境卫生还需下功夫进行全面整治。

4、形势分析

当前乡镇的主要问题是农村环境设施差,农民增收渠道不多。一是硬环境方面。近几年,无论是交通,还是水利,各项基础设施建设都有了较大改善,尽管近些年农村拆旧房盖新房的情况到处可见,但是,规划不力使得“有新房无新貌,只见新房不见新村”的现象比较普遍。人居环境整治力度虽大,但未能充分调动全镇村民的积极性,脏乱差现象时有反弹。二是软环境方面。尽管通过新时代文明实践、“五个到户”等各项活动的大力开展,淳化工作有所成效。但是,镇村对农民的教育管理功能在弱化,农民教育不足,整体素质不高,集体观念淡薄,承担责任、履行义务的意识正在淡化,防汛抢险及村组公益事业的组织难度加大。三是农民增收致富的门路少。我镇属于农业大镇,特色种养殖种类丰富,但因农村地域限制和农民自身素质等因素的影响,我镇农村生产加工型企业发展一直火不起来,农民很难找到稳定的致富门路,大部分青壮年一般凭体力在外务工且不稳定,管理型、技能型劳务输出所占比例很小。

第四部分

名词解释

  一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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