一、编制依据
依据《中华人民共和国审计法》、《湖南省内部审计办法》、溆浦县人民政府关于落实《湖南省内部审计办法》的实施意见,结合本单位实际,特制订本工作计划。
二、工作总体原则
坚持“揭露问题,标准治理,提高绩效”的审计思路,积极发挥内部审计的监视作用,进一步加强财务预算治理,严格执行各项财务制度,提高资金使用效益和效果,确保本单位各项事业任务和工作目标的实现。
三、工作思路
1、原则上以现场审计为主,送达审计为辅。
2、对各个经费预算执行状况实施全过程审计。
3、对“三公”经费支出:中央八项规定禁止的支出。
4、日常其它工作是大宗维修及购置的跟踪。
5、领导交办的临时性任务。
四、时间安排及具体任务
1、6月:医保事务中心以基金收支为基础,开展经济责任审计。
2、8月:对本单位工会是否根据各项法律、法规、制度执行,认真监督财务收支的真实性、合法性。