龙庄湾乡2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算情况
一、2022年财政预算执行情况
2022年,我乡财政工作按照县财政局、乡党委、政府的总体工作部署,在乡人大、政协的依法监督下,乡属各部门的密切配合下,全体财政干部紧紧围绕年初制定的工作目标,积极组织财政收入,不断优化支出结构,深化各项财政改革,落实各项财政政策,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益,完成了2022年的各项财政收支任务。推动了全乡经济社会全面协调和可持续发展,现将预算执行情况报告如下:
1、财政收入执行情况:2022年收入合计1126.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1094.46万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入32万元,占3%。
2、财政支出执行情况:2022年财政拨款支出1126.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出482.95万元,占42.87%;公共安全支出(类)支出11.16万元,占0.99%;文化旅游体育与传媒(类)支出68.5万元,占6.08%;社会保障和就业(类)支出89.09万元,占7.91%;卫生健康(类)支出29.42万元,占2.61%;城乡社区(类)支出32.87万元,占2.92%;农林水(类)支出335.28万元,占29.76%;交通运输支出15万元,占1.33%;住房保障支出15.54万元,占1.38%;灾害防治及应急管理支出33.65万元,占2.99%;其他支出13万元,占1.15%。
2022年度财政拨款基本支出846.87万元,其中:人员经费703.33万元,占83.05%,工资130.16万元、津贴补贴124.72万元、奖金65.87万元、伙食补助费15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.69万元、职工基本医疗保险缴费17.82万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金15.54万元、其他工资福利支出45.64万元、抚恤金2.62万元、生活补助217.88万元、其他对个人和家庭的补助33.4万元;公用经费143.54万元,占16.95%,包括办公费27.37万元、印刷费6.51万元、电费2.34万元、取暖费2.54万元、差旅费18.04万元、维修费6万元、会议费2万元、公务接待费1.81万元、劳务费8万元、委托业务费0.44万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用1.87万元、其他商品和服务支出39.03万元。
二、2022年财政主要工作
1、努力组织收入,严格预算支出,加强财政财务管理,锁定债务,严格实行收支两条线,保证了社会各项事业正常运转。
2、按照“量入为出”的原则,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中,牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想,压缩一般性支出,在保证政府机关正常运转的同时,也加大了对村级建设资金支持力度。
3、认真贯彻执行农村税费改革及惠农政策,积极落实“三农”及惠农政策。更好地方便了人民群众办理涉农、惠农各项补贴业务以及村账乡代理。规范监督各种涉农、惠农资金的发放程序及工作,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作及惠农政策,坚持把“三农”问题及全面实施乡村振兴领域作为公共财政建设的重点内容,确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到农户手中。做到了“一户不漏,一分不少,一卡通行”。
4、争取上级支持,缓解财政压力。通过积极与上级部门沟通汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题,反映我乡财政困难情况,努力争取上级支持,有效的缓解我乡的财政困难。
三、2023年财政预算(草案)情况
2023年,我乡财政工作的指导思想是:认真贯彻县委经济工作会议和乡党委、政府经济工作思路,坚持科学发展观,紧紧围绕全乡经济和社会发展的整体要求,夯实财源基础,深化财政改革,强化财政监督,调整支出结构,严格控制三公经费支出,构建公共的阳光财政保障体系,全面完成各项收支任务,促进我乡经济又快又好发展和社会各项事业和谐进步。
根据我乡财政实际,我们本着“量力而行、适度从紧、统筹兼顾、确保重点改革、发展、稳定”的原则安排2023年财政预算。
1、2023年财政预算收入497.31万元。
一般公共预算拨款497.31万元。其中经费拨款497.31万元。
2、2023年一般预算支出 497.31万元。
按支出功能类分为一般公共服务支出497.31万元,占全年支出的100%,按支出项目类分为工资福利支出395.14万元,占全年支出的79.46%,其中工资奖金津补贴221.05万元,社会保障缴费57.63万元,住房公积金16.47万元;商品和服务支出98.63万元,占全年支出的19.83%,其中办公经费76万元,会议费1.8万元,公务接待费2.02万元,公务用车运行维护费2.34万元,维修(护)费5万元,其他商品和服务支出11.47万元;对个人和家庭的补助2.34万元,占全年支出的0.47%;项目支出1.2万元,占全年支出的0.24%。
为促进我乡经济快速健康发展,保证财政预算的实现,我们特制定了以下工作计划:
1、认真研究国家政策,以全面实施乡村振兴为契机,积极争取上级扶持。努力把握国家财税改革方向,积极服务经济发展,夯实财政增收基础。
2、调整优化支出结构,保障民生重点支出,加大对民生工程和重点项目的保障力度,集中财力向关注民生、社会保障、基础设施等方面倾斜,把更多的财力投向公共服务领域,改善人民群众的生产生活条件,积极落实涉农惠农“一卡通”补贴政策,规范涉农惠农“一卡通”补贴发放。建立健全社会保障体系,做好农村低保、养老、医疗等工作,加大农村基础设施建设资金投入,为全面实施乡村振兴打下良好基础。
3、坚持以人为本,保障和谐发展。坚持为民理财的原则,在保证政权机构正常运转的基础上,确保重点支出。一是严格预算约束,规范收入分配秩序,增强财政对资金的直接监督力度。二是按照“乡乡财政国库集中支付改革乡财乡用”的原则,建立公共财政制度,按照精细化管理原则,确保“三公经费”实现零增长,全年会议费和招待费控制在 3.82万元以内,充分提高财政的自我保障能力。
4、强化财政监督,提高队伍素质。认真按照依法行政的要求,全面推进依法理财,努力提高财政监督管理水平。严格财政票据领用、使用、缴销管理,把好收入源头关,将所有收入归口到财政专户。加强干部队伍建设,积极开展业务培训和教育,提高干部综合素质,增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识,爱岗敬业,增强工作的主动性和预见性,使依法理财水平明显提高,管理水平明显改善,工作作风明显转变,廉政意识明显增强,工作效率明显提高,财政整体形象进一步提升。