溆浦县油洋乡人民政府2022年度决算公开

发布时间: 2023-09-23 12:40 信息来源:溆浦县油洋乡

2022年度

溆浦县油洋乡人民政府

部门决算

目录

第一部分溆浦县油洋乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

溆浦县油洋乡人民政府概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

   (四)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。溆浦县油洋乡人民政府内设机构包括:本单位是行政机关单位,单位核定编制60名,实有在职人员53名,其中行政人员24人,事业人员29人。下设个内设机构,分别是党政办公室、经济发展办公室、党建办、自然与生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、政务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心和综合行政执法大队

(二)决算单位构成。溆浦县油洋乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:溆浦县油洋乡人民政府本级以及卫生和计划生育办公室、油洋乡财政所。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:溆浦县油洋乡人民政府

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1610.36

一、一般公共服务支出

31

648.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

25.58

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

2.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

11.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

93.27

9

九、卫生健康支出

39

37.13

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

17.00

12

十二、农林水支出

42

725.59

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

23.39

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

28.78

23

二十三、其他支出

53

0.00

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

1612.36

本年支出合计

57

1612.36

         使用非财政拨款结余

28

0.00

                结余分配

58

0.00

         年初结转和结余

29

0.00

                年末结转和结余

59

0.00

总计

30

1612.36

总计

60

1612.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:溆浦县油洋乡人民政府 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1612.36 

1612.36 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

648.62

648.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

620.77

620.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

580.40

580.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

32.34

32.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.03

8.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

22.45

22.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010701

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

23.98

23.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.27

93.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.80

42.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

29.80

29.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.13

37.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100404

  精神卫生机构

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.74

25.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

725.59

725.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13.52

13.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

396.26

396.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

265.18

265.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

84.22

84.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

280.75

280.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280.75

280.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.78

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:溆浦县油洋乡人民政府 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,612.36

1,093.95

518.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

648.62

610.26

38.36

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

620.77

588.44

32.34

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

580.40

580.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

32.34

0.00

32.34

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.03

8.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

22.45

16.42

6.03

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

6.03

0.00

6.03

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010701

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

25.58

0.00

25.58

0.00

0.00

0.00

20402

公安

25.58

0.00

25.58

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

23.98

0.00

23.98

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

11.00

6.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.27

87.27

6.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

42.80

41.80

1.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

29.80

29.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

13.00

12.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.13

37.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100404

  精神卫生机构

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.74

25.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

2.85

2.85

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

17.00

16.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

725.59

311.41

414.18

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

31.00

26.60

4.40

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

31.00

26.60

4.40

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13.52

0.00

13.52

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

9.52

0.00

9.52

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

396.26

0.00

396.26

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

265.18

0.00

265.18

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

46.87

0.00

46.87

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

84.22

0.00

84.22

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

280.75

280.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280.75

280.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.78

2.50

26.28

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

4.50

2.50

2.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

4.50

2.50

2.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

14.31

0.00

14.31

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.31

0.00

2.31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:溆浦县油洋乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,610.36

一、一般公共服务支出

33

648.62

648.62

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

25.58

25.58

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

2.00

2.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

11.00

11.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

93.27

93.27

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

37.13

37.13

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

17.00

15.00

2.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

725.59

725.59

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

23.39

23.39

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

28.78

28.78

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,612.36

本年支出合计

59

1,612.36

1,610.36

2.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,612.36

总计

64

1,612.36

1,610.36

2.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:溆浦县油洋乡人民政府                                                                                                     公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,610.36

1,091.95

518.40

201

一般公共服务支出

648.62

610.26

38.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

620.77

588.44

32.34

2010301

  行政运行

580.40

580.40

0.00

2010302

  一般行政管理事务

32.34

0.00

32.34

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.03

8.03

0.00

20106

财政事务

22.45

16.42

6.03

2010601

  行政运行

16.42

16.42

0.00

2010602

  一般行政管理事务

6.03

0.00

6.03

20107

税收事务

3.00

3.00

0.00

2010701

  行政运行

3.00

3.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.40

2.40

0.00

2011101

  行政运行

2.40

2.40

0.00

204

公共安全支出

25.58

0.00

25.58

20402

公安

25.58

0.00

25.58

2040202

  一般行政管理事务

23.98

0.00

23.98

2040299

  其他公安支出

1.60

0.00

1.60

205

教育支出

2.00

0.00

2.00

20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00

2059999

  其他教育支出

2.00

0.00

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

11.00

6.00

5.00

20701

文化和旅游

6.00

6.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

93.27

87.27

6.00

20802

民政管理事务

5.00

0.00

5.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5.00

0.00

5.00

20805

行政事业单位养老支出

43.47

43.47

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.47

43.47

0.00

20808

抚恤

42.80

41.80

1.00

2080801

  死亡抚恤

29.80

29.80

0.00

2080899

  其他优抚支出

13.00

12.00

1.00

20828

退役军人管理事务

2.00

2.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

2.00

2.00

0.00

210

卫生健康支出

37.13

37.13

0.00

21004

公共卫生

3.90

3.90

0.00

2100404

  精神卫生机构

0.24

0.24

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

2.62

2.62

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1.04

1.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.38

30.38

0.00

2101101

  行政单位医疗

25.74

25.74

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

21014

优抚对象医疗

2.85

2.85

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

2.85

2.85

0.00

212

城乡社区支出

15.00

14.00

1.00

21203

城乡社区公共设施

1.00

0.00

1.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1.00

0.00

1.00

21205

城乡社区环境卫生

14.00

14.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

14.00

14.00

0.00

213

农林水支出

725.59

311.41

414.18

21301

农业农村

31.00

26.60

4.40

2130199

  其他农业农村支出

31.00

26.60

4.40

21302

林业和草原

4.05

4.05

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

4.05

4.05

0.00

21303

水利

13.52

0.00

13.52

2130306

  水利工程运行与维护

9.52

0.00

9.52

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

4.00

0.00

4.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

396.26

0.00

396.26

2130504

  农村基础设施建设

265.18

0.00

265.18

2130505

  生产发展

46.87

0.00

46.87

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

84.22

0.00

84.22

21307

农村综合改革

280.75

280.75

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

280.75

280.75

0.00

221

住房保障支出

23.39

23.39

0.00

22102

住房改革支出

23.39

23.39

0.00

2210201

  住房公积金

23.39

23.39

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.78

2.50

26.28

22401

应急管理事务

4.50

2.50

2.00

2240199

  其他应急管理支出

4.50

2.50

2.00

22406

自然灾害防治

9.97

0.00

9.97

2240601

  地质灾害防治

9.97

0.00

9.97

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

14.31

0.00

14.31

2240703

  自然灾害救灾补助

12.00

0.00

12.00

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.31

0.00

2.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:溆浦县油洋乡人民政府                                                                                                              公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

568.40

302

商品和服务支出

198.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

223.81

30201

  办公费

89.24

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

165.66

30202

  印刷费

3.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

15.88

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

62.28

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.47

30206

  电费

8.14

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.53

30211

  差旅费

13.68

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

23.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

28.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

324.93

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

29.80

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

293.12

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

2.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

33.79

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

22.28

人员经费合计

893.32

公用经费合计

198.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:溆浦县油洋乡人民政府

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:溆浦县油洋乡人民政府

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:溆浦县油洋乡人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.16

0.00

4.90

0.00

4.90

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1612.36万元。与上年相比,减少111.91万元,减少6.49%,主要是因为项目支出相比上年减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1612.36万元,其中:财政拨款收入1612.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1612.36万元,其中:基本支出1093.95万元,占67.85%;项目支出518.4万元,占32.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1612.36万元,与上年相比,减少111.91万元,减少6.49%,主要是因为项目支出相比上年减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1610.36万元,占本年支出合计的99.88%,与上年相比,财政拨款支出减少92.18万元,减少5.41%,主要是因为项目支出相比上年减少了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1610.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出648.62万元,占40.28%公共安全(类)支持25.58万元,1.59%;教育(类)支出2万元,占0.12%;文化旅游体育与传媒(类)支出11万元,占0.68%;社会保障和就业(类)支出93.27万元,占比5.79%;卫生健康(类)支出37.13万元,占比2.31%;城乡社区(类)支出17万元,占比1.06%;农林水(类)支出725.59万元,占比45.07%;住房保障(类)支出23.39万元,占比1.45%;灾害防治及应急管理(类)支出28.78万元,占比1.79%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为614.46万元,支出决算数为1610.36万元,完成年初预算的262.08%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为502.08万元,支出决算为580.4万元,完成年初预算的115.6%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.34万元,完成年初预算的%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的%

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.42万元,完成年初预算的%

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的%

6.一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的%

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的%

8.公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的%

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的%

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的%

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的%

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的%

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的%

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为57.28万元,支出决算为43.47万元,完成年初预算的75.89%

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为9.38万元,支出决算为29.8万元,完成年初预算的317.7%

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的%

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的%

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的%

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的%

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的%

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为25.07万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的121.18%

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.74万元,完成年初预算的%

23.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的%

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的%

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的%

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31万元,完成年初预算的%

27.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的%

28.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.52万元,完成年初预算的%

29.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的%

30.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为265.18万元,完成年初预算的%

31.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.87万元,完成年初预算的%

32.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为84.22万元,完成年初预算的%

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为280.75万元,完成年初预算的%

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为20.65万元,支出决算为23.39万元,完成年初预算的113.27%

35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的%

36.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的%

37.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的%

38.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费893.32万元,占基本支出的81.81%,主要包括基本工资223.81万元、津贴补贴165.66万元、奖金15.88万元、绩效工资62.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.47万元、职工基本医疗保险缴费30.38万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金23.39万元、抚恤金29.8万元、生活补助293.12万元、救济费2万元、其他个人和家庭的补助支出31.18万元;

公用经费198.63万元,占基本支出的18.19%,主要包括办公费89.24万元、印刷费3万元、电费8.14万元、差旅费13.68万元、维修(护)费28.5万元、其他交通费用33.79万元、其他商品和服务支出22.28万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出预算为9.16万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数等于年初预算数,与上年一致

公务接待费支出预算为4.26万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未使用公务接待费,与上年相比决算相同

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年一致

公务用车运行维护费支出预算为4.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未使用公务用车维护为0,与上年相比减少4.9万元,减少100%,减少的主要原因是未使用公务车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,溆浦县油洋乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截至2022年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入2万元;年初结转和结余0万元;支出2万元,其中基本支出2万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出198.63万元,比年初预算数增加13.94万元,增长7.55%。主要原因是:办公经费和维修维护经费增长,经核实为必要开支

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,人数0人;

开支培训费0万元人数0人;

举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于油洋乡行政人员一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度公共财政拨款收入1612.36万元,支出1612.36万元,其中基本支出1093.95万元,主要用于保障部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出518.41万元,主要用于按项目管理的商品和服务支出及基本建设类项目。本年决算收支同去年比较减少111.91万元,变动的主要原因:项目支出相比上年减少了

、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

我乡2022年基本支出1093.95万元,主要是工资福利支出568.39万元、商品服务支出200.63万元、对个人和家庭补助支出324.93万元。商品服务支出即公用经费支出200.63万元,其中:办公、印刷费92.23万元,水电、差旅费21.82万元,三公经费共0万元,其中车辆运行维护费0万元,公务接费0万元。2022年我乡坚持贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”,集中整治形式主义、官僚主义,严格按溆财行〔201827号文件安排公务活动用餐,规范公务用车,做到办公、住房不超标,精简会议,厉行勤俭节约。严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。

(二)专项支出

12022我乡专项支出518.31万元。其中衔接项目建设支出396.26万元,非衔接项目建设支出122.05万元。项目开展主要根据县委县政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

2、根据相关文件要求严格使用财政涉农资金,管好项目资金、强化项目公示,对项目事前、事中、事后进行监查,确保各项专项资金项目按时按量完成,财政补助资金足额发放到位,农民群众幸福感、获得感和满意度大大提高。

、部门专项组织实施情况

(一)2022年专项资金严格按照文件精神,成立专门验收小组,项目实施招投标,有项目调整的严格按照上级文件精神执行

(二)2022专项资金按照要求制定项目管理制度、项目资金安排专人抽查、巡查

、资产管理情况

我乡固定资产实行统一管理、统一调配,并建立了资产卡片管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多方询价、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

、部门整体支出绩效情况 

本部门自评共计得分97分,达到优等级,主要表现在预算管理、资产管理、履职效益方面能很好的完成任务,基本能得满分。本单位从总体情况看,履职情况不错,基本能完成县委、县政府下达的各项工作任务。

、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.公用经费变动稍大。由于乡村振兴任务重,各项经费使用增加。

3.项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、地域宽广现状,各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3.加强单位的内部管理工作,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。特别要加强项目资金管理,从资金源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,做到既按照上级部门要求开展好工作,又严格遵守财经纪律,做好厉行节约工作,确保将有限的资金发挥最大的效益。

第四部分

名词解释


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

初审: 复审: 终审: