一、收入支出预算总体情况说明
本年预算收入总计761.16万元,较上年预算数减少了93.84万元,原因是坚持厉行节约,严格执行上级收入政策;本年预算支出总计761.16万元,较上年预算数减少了93.84万元,原因是严格执行上级压减一般性支出的政策。
二、收入预算情况说明
本年收入761.16万元,按收入性质分,全部来源于一般公共预算拨款的经费拨款,占总收入的100%,无其他收入构成。
三、支出预算情况说明
本年预算支出761.16万元,按支出性质分类,全部为基本支出,占总支出的100%,无项目支出;按部门预算经济分类由工资福利支出500.37万元、商品和服务支出174.12万元、对个人和家庭的补助86.67万元构成,分别占比65.74%、22.88%、11.38%。
四、财政拨款收入支出情况说明
本年财政拨款收入总计761.16万元,较上年预算数减少了93.84万元,原因是坚持厉行节约,严格执行上级收入政策;本年财政拨款支出总计761.16万元,较上年预算数减少了93.84万元,原因是严格执行上级压减一般性支出的政策。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
本单位财政拨款本年预算数为761.16万元、占本年预算的100%,较上年财政拨款预算数减少了93.84万元,主要原因是贯彻执行上级压减一般性支出的政策。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位基本支出共761.16万元,由工资福利支出500.37万元、商品和服务支出174.12万元、对个人和家庭的补助86.67万元,分别占比65.74%、22.88%、11.38%;其中人员经费为454.22万元,公用经费为306.94万元,分别占比59.67%、40.33%。人员经费由基本工资273.84万元、津贴补贴112.12万元、职工基本医疗保险缴费21.89万元、其他社会保障缴费11.08万元、住房公积金19.15万元、其他工资福利支出16.14万元构成,分别占基本支出的35.97%、14.73%、2.87%、1.46%、2.52%、2.12%,分别占人员经费的60.28%、24.68%、4.82%、2.44%、4.22%、3.56%,主用于机关事业单位工作人员的工资、津补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、村组干部工资、离任村干生活补贴等。日常公用经费严格按照厉行节约办的要求执行,严格执行日常公用经费压减收支。