2026年上半年审计工作总结和下半年工作计划

发布时间: 2026-07-11 14:53 信息来源:溆浦县审计局

2026年上半年审计工作总结 溆浦县审计局 (2026年7月) 2026年上半年,在县委、县政府的坚强领导和上级审计部门的精心指导下,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,服务全县大局,立足经济监督定位,依法全面履行审计监督职责,以高质量审计监督护航全县经济社会高质量发展。

一、上半年工作开展情况 

(一)坚持政治引领,牢牢把握审计工作正确方向。

深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,坚决服从县委审计委员会的把关导向和全面领导,向县委审计委员会主要负责同志报送审计专报、要情10篇,县委、县政府主要领导对审计工作作出批示16次,组织召开县委审计委员会1次,研究确定了全年工作目标任务、战略方向和重大措施,审议通过《2026年度审计项目计划》和《2025年度县管领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计综合报告》,着力强化审计的政治属性和政治功能。开展集体学习研讨8次,专题党课2 次。按照专班要求对照问题清单,局领导班子查摆问题数 11个,制定整改措施33条。局领导干部查摆问题43个,制定整改措施138条,目前均已整改到位,通过整改整章立制5个。

 (二)深耕主责主业,全力服务县域经济发展大局。

聚焦重点工作、把握关键环节、主动担当作为,推动审计工作高质量发展不断取得新成效。今年以来,共完成审计项目4个,审计查出违规、管理不规范金额共计12080.27万元,促进增收节支、挽回或避免损失9.13万元。移送处理事项5件,出台规范性文件2个,提出审计建议19条。推进重点工作方面:积极开展住建行业及高标准农田专项审计,推进了政策落实和资金、项目规范管理;组织实施2025年度县级预算执行和其他财政收支的审计,交办问题整改16个,有力促进财政资金“好钢用在刀刃上”,让“紧日子”思想成为各级各部门行动自觉。扎实推进2023年溆浦县增发国债水利项目等政府投资重大项目跟踪审计,狠抓国债资金、化债资金审计监督,确保化债目标顺利实现。 

(三)狠抓问题整改,扎实做好审计“下半篇文章”。

坚持“当下改”与“长久立”相结合,着力构建“人大监督、政府督办、部门协同、被审计单位主体落实”的整改工作格局,深入开展审计问题整改“回头看”整改。共督查审计53个问题,涉及12家被审计单位,发出整改提示函12件。截至目前,省审计厅对我县县委书记、县长经责审计、自然资源资产审计、财政决算审计140个问题,已整改到位87个,正在整改中53个(其中16个完成阶段性整改),整改率73.6%。县本级审计查出问题203个,整改到位164个,整改率80.7%。 

(四)强化自身建设,着力锻造高素质审计队伍。

坚持把时刻践行习近平总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求刻在审计干部的骨子里。高度重视人才建设,今年通过人才引进渠道,成功招录大数据专业技术人员1名,选送选派 2人参加省厅市局业务人员抽调,1人参加省委巡视,有力拓宽了人才培养渠道。积极落实理想育人、信念化人,依托“三会一课”、主题党日等党建活动,大力开展党风廉政教育,组织党规党纪学习和警示教育6次,全覆盖落实谈心谈话、提醒谈话,筑牢拒腐防变思想根基。加强内部监督机制建设,全面摸排重点股室、重点岗位廉政风险,建立健全审计组现场管理,打造县域经济发展监督的“特种部队”和“审计铁军”。

 二、存在的问题和不足 

今年以来全县审计工作不断加强,取得一定的成效,推动了全县经济社会高质量发展再上新台阶。但与中央、省委、市委、县委的要求还存在一些差距,主要表现在:一是审计监督的前瞻性、精准性有待增强,研究型审计开展不够深入,对新兴领域、复杂问题的审计方法创新不足;二是审计委员会成员单位间的协调机制有待健全,经济责任审计工作联席会议尚未有效运行;三是审计整改长效机制仍需完善,部分问题整改存在重表面、轻根源的现象,成果转化不够充分;四是“三类监督”贯通协同制度机制建设还需进一步提高,监督合力尚未充分释放。 

三、下半年工作打算 

(一)把牢政治方向,着力加强党的建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握审计机关首先是政治机关这一属性,把加强党对审计工作的集中统一领导贯穿审计全过程各方面,牢固树立全县审计工作“一盘棋”理念,不断强化县委审计委员会对审计工作的统筹协调、整体推进、督促落实。进一步加强重大事项请示报告,加强县委审计委员会领导批示跟踪落实,确保事事有着落、件件有回音。 

(二)聚焦主责主业,着力实施审计项目。

一是按照年初既定计划完成审计项目。有序实施第二轮领导干部经济责任审计、自然资源资产离任(任中)审计项目5个和政府投资审计2个项目确保按时保质完成。同时,做好县委、人大、政府及上级审计部门临时安排审计事项。二是科学规范提升审计工作质效。持续推进“科学规范提升年”行动,把审计质量管理贯穿审计工作全过程各环节,从项目实施、成果利用、督促整改等各环节科学规范管理,推动审计工作提质增效。 

(三)严抓整改落实,着力提升审计质效。

坚持问题导向,建立审计整改“全覆盖”台账,做到定期检查、定期调度,督促被审计单位做好整改。加强与县纪委监委、县委巡察办等部门协作,强化成果共享、整改问责,实现多部门联动、多方面发力、多渠道促进、多措施落实,力促审计整改工作实现新突破,着力打通审计监督“最后一公里”。

(四)突出队伍建设,着力锻造过硬铁军。

认真落实习近平总书记关于加强审计队伍建设“三立”的总要求,不断加强“研究型”审计队伍建设,注重学习与实践相结合,定期开展审计业务集中培训,在高标准工作中锻炼,同时积极选派优秀年轻干部担任重点项目主审,参与审计署、省审计厅、市审计局重大审计项目和巡视巡察工作,着力打造一支敢审敢严、真审真严、查真相、说真话、报实情的高素质审计干部队伍。

初审:舒玥 复审:刘红梅 终审:李明亮